Проверка проведена специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента образования АКО.
1.В ходе проведенной проверки были выявлены замечания по ведению бухгалтерского учета, оформления документации.
2. Нарушаются сроки отчетности по выдаваемым в подотчет денежным средствам.
Руководством учреждения и бухгалтерской службой данные замечания устранены.
Бухгалтерские документы приведены в соответствии с требованиями нормативных документов.